我国上市公司内部控制审计:现状及改进策略
发文期刊《我国上市公司内部控制审计:现状及改进策略》历年引证文献趋势图
引证的期刊论文等列表
林勇.X乳业公司内部控制审计案例研究[D].,2022
严华.CY供电局内部控制体系优化研究[D].,2020
张译文.藏格控股和*ST康美内部控制审计案例对比研究[D].,2022
裴雨娜.ST瀚叶内部控制审计否定意见的经济后果研究[D].,2022
贾春浩.无实际控制人H公司内部控制审计问题研究[D].,2023
王纯.DJTY公司内部审计案例研究[D].,2017
韩琳静.普华永道对天津泰达股份有限公司整合审计研究[D].,2016
刘宇.上市公司内部控制审计否定意见研究——基于2016年至2018年内部控制审计报告[D].,2020
侯燕子.基于ERM框架的上市公司内部控制审计优化策略研究[D].,2022
谭菡.C轨道集团资金集中管理问题研究[D].,2021