我国上市公司内部控制审计:现状及改进策略
发文期刊《我国上市公司内部控制审计:现状及改进策略》历年引证文献趋势图
引证的期刊论文等列表
梅灿.浅析企业内部控制审计[J].商讯,2020
李颖.上市公司内部审计问题及改进措施[J].西部皮革,2019
崔玉卫,王静静,周平根,代蕾.上市公司内部控制非标准审计意见形成原因剖析 ——基于2016年的数据[J].商业会计,2019
赵敬兰.浅析企业内部控制审计的转型[J].福建质量管理,2017
殷红梅.改善华能国际电力股份有限公司内部控制环境的思考[J].大众投资指南,2017
叶邦银1,高白云2,韩慧双3.内部控制审计否定意见的经济后果及优化路径[J].财务与会计,2021
刘泽双,李涛.上市公司内部控制研究热点综述[J].未来与发展,2018
潘赟佳.浅析内控审计现状与问题——基于A公司案例分析[J].中国国际财经(中英文),2018
程恺之.整合审计的内涵及应用可行性研究[J].商业会计,2017
米雪.我国上市公司内部审计的现状及改进措施[J].商业经济,2016