财务报告内部控制审计的研究综述
发文期刊《财务报告内部控制审计的研究综述》历年引证文献趋势图
引证的期刊论文等列表
张国清.自愿性内部控制审计的经济后果:基于审计延迟的经验研究[C].,2010
张轩浩.财务活动分析的审计价值探讨[J].审计月刊,2018
谢柳芳1,2,高雅1.内部控制审计研究述评与展望[J].财会月刊,2016
程珊,邵东伟.内部控制审计质量与融资成本的关系研究[J].内蒙古科技与经济,2014
刘卫华.企业财务报表与内部控制整合审计体系重构探究[J].审计月刊,2018
张国清.自愿性内部控制审计的经济后果:基于审计延迟的经验研究[J].经济管理,2010
安广实,蒋伟.上市公司内部控制与内部控制审计信息披露研究——以金融行业上市公司为例[J].中国内部审计,2009
肖正森.提高内部控制审计效果的措施[J].商,2012
祖迎春.CQ油田公司油气销售内部控制的评价[D].,2014
郝明.中国石油化工股份有限公司内部控制实施问题研究[D].,2014