企业内部控制审计研究:文献回顾
发文期刊《企业内部控制审计研究:文献回顾》历年引证文献趋势图
引证的期刊论文等列表
胡霜竹,许似迅,袁颂文,陈巍,阎栗,戴国文,王卓罡,陈人超,曹扬.保险企业战略领域内部控制审计的探索——体现“管理宽度与保险深度”的内部控制审计[J].中国内部审计,2016
何欣惟.审计视角下内部控制的演进[J].经济研究导刊,2014
寇恩华.国内外对内部控制审计的研究[J].中小企业管理与科技,2015
郑石桥1,苏钰雅2,周敏李1.企业制度审计:一个理论框架[J].会计之友,2019
韩丽荣,郑丽,周晓菲.我国企业内部控制审计目标的理论分析及现实选择[J].吉林大学社会科学学报,2011
韩子龙.现代企业审计问题的分析思考[J].商,2013
王丽君.中小板上市公司内部控制审计研究[J].经营管理者,2017
李金荣.浅谈企业内部控制审计的问题和建议[J].商情,2013
王广立.煤炭企业内部控制审计实施办法研究[J].煤炭技术,2012
商琪.我国企业内部控制探讨[J].北方经贸,2016