内部控制、公司治理、风险管理:关系与整合
发文期刊《内部控制、公司治理、风险管理:关系与整合》历年引证文献趋势图
引证的图书列表
郑洪涛,张颖著.企业内部控制学 第3版[M].沈阳:东北财经大学出版社,2015
胡慧娟编.上市公司内部控制评价信息披露研究[M].北京:中国市场出版社,2013
范柏乃,楼晓靖著.工业企业风险动态预警及全面管理研究 以浙江省为例[M].杭州:浙江大学出版社,2014
孔玉生,徐惠珍主编.高级财务管理[M].镇江:江苏大学出版社,2008
吴有红著.现金持有与内部控制的经济后果 基于中国资本市场的研究[M].北京:人民日报出版社,2014
惠平,童频编著.商业银行内部控制[M].北京:中国金融出版社,2017
王海林著.企业内部控制能力评价研究[M].北京:首都经济贸易大学出版社,2011
唐大鹏著.社会保险基金风险管理[M].大连:东北财经大学出版社,2015
张军主编.现代应用文书写作教程[M].武汉:武汉大学出版社,2016
周常兰著.我国集团公司管理信息化的风险控制研究[M].北京:知识产权出版社,2015
引证的期刊论文等列表
ZHANG Caijiang.Interior Control Factors mining of Guangdong Transport Enterprises based on Critical Success Factors Analysis[C].,2013
李四海.我国上市公司治理与内部控制的优化整合:基于中航油案例的分析[C].,2008
张庆龙1;张俊民2.内部控制信息披露完整性研究——现状思考与政策建议[C].,2009
Dong Meixia1,2,Li Yanxi3.Cash Flow Risk Management in Central Enterprises An Analysis Based on Audit Announcements[C].,2014
瞿旭1;李明1;杨丹2;叶建明3.上市银行内部控制实质性漏洞披露现状研究——基于民生银行的案例分析[C].,2009
李慧敏,王小英.企业内部控制与风险管理研究[C].,2011
黄申.论内部控制、公司治理、风险管理的实施[C].,
姜宏青,万鑫淼.我国民间非营利组织绩效内部控制研究[C].,2013
李雪,刘珊.整合风险管理、环境风险与内部环境审计的基本思路[C].,2010
.关于企业风险管理与内部控制关系的思考[C].,2009