公司治理与内部审计监督
发文期刊《公司治理与内部审计监督》历年引证文献趋势图
引证的图书列表
北京市企业内部控制规范联席工作领导小组编.企业内部控制规范研究 北京市企业内部控制优秀论文[M].北京:中国市场出版社,2011
引证的期刊论文等列表
王克勤.邮政储蓄银行HF分行内部审计体系设计[D].,2011
梁丰.销售型企业内部审计的优化管理研究:以KS公司为例[D].,2014
庞菡君.高校增值型内部审计工作研究——以D高校基建内部审计项目为例[D].,2017
王艺璇.企业增值型内部审计体系构建研究——以NFC公司为例[D].,2019
张洋.W会计师事务所年报审计策略的研究——以ABC公司为例[D].,2017
张源煜.PA证券公司治理优化策略研究[D].,2019
肖洁.会计师事务所合伙人民事责任对审计质量的影响及其路径研究[D].,2019
邓琳玲.A公司内部审计完善研究[D].,2013
黄汇聪.国有企业纪检监察与内部审计协同研究——以Z集团为例[D].,2021
冯浩艺.政府部门内部审计协同研究——以浙江省司法厅为例[D].,2018