内部控制发展问题研究
引证的期刊论文等列表
敖世友.基于企业全面风险管理框架的审计模式研究[C].,2008
王爱群.信息——企业内部控制的本原——基于制度经济学视角[C].,
刘玉廷1,武威2,3.行政事业单位内部控制的基本假设重构——对公共受托责任视角的突破和整合[J].财政研究,2019
陈志斌.信息化生态环境下企业内部控制框架研究[J].会计研究,2007
缪青.浅谈内部审计在贯彻《企业内部控制基本规范》中的作用[J].江苏科技信息·学术研究,2010
初宜红.基于“有限理性”假说下的ERM体系设计初探[J].技术与创新管理,2010
宋子汉.浅谈如何构建与完善企业内部控制制度[J].内蒙古煤炭经济,2009
严春炎1,王建荣2.事业单位信息化内部控制体系建设研究[J].中国农业会计,2013
贺文春.浅析产权与内部控制的关系[J].北方经济,2011
唐红1,吉元锋2,李乐思3.加强企业内部控制的几点思考[J].当代经济,2012