公司内部治理结构与审计
发文期刊《公司内部治理结构与审计》历年引证文献趋势图
引证的图书列表
时现著.现代企业内部治理审计研究[M].北京:中国石化出版社,2004
王砚书著.我国上市公司监事会统合监控模式研究[M].石家庄:河北人民出版社,2010
张立民,刘英来主编.中国审计改革与发展研究[M].北京:中国财政经济出版社,2003
吴可夫著.公允价值会计的内部控制研究[M].成都:西南财经大学出版社,2015
引证的期刊论文等列表
魏晨霞.内部审计在公司治理中的作用[J].宁德师专学报(哲学社会科学版),2007
李雪,郭斌.健全公司治理:避免注册会计师审计失败的利器——评“银广夏和中天勤事件”[J].甘肃农业,2005
张洋.浅析内部审计在公司治理中的作用[J].中国高新技术企业杂志,2009
黄晓曼.现代企业制度下内部审计的角色转换对公司治理的影响[J].安阳师范学院学报,2004
郑维1,高健2.强化国有企业内部审计工作的思路与对策[J].石油地质与工程,2006
刘桂枝.风险导向内部审计在医院风险管理和内部控制中的应用[J].现代商业,2010
吴可夫.公允价值会计的内部控制研究[D].,2011
谢乐丹.企业内部审计绩效综合评价指标构建研究[D].,2014
刘耀.重大错报风险披露与股价崩盘风险——基于英国富时350成份股公司新式审计报告的实证研究[D].,2017
安宏芳.基于公司治理下的内部控制研究[D].,2003