内部控制:本质与结构
发文期刊《内部控制:本质与结构》历年引证文献趋势图
引证的图书列表
中南财经政法大学会计研究所编.会计论坛 第13卷 第2辑 2014年[M].北京:中国财政经济出版社,2015
乔春华著.高等教育供给侧改革的财务视角[M].南京:东南大学出版社,2017
郑石桥著.内部控制基础理论研究[M].北京:中国国际广播出版社,2018
中南财经政法大学会计研究所编.会计论坛 2013年 第12卷 第1辑[M].北京:中国财政经济出版社,2013
池国华著.企业内部控制规范实施机制研究[M].大连:东北财经大学出版社,2011
乔春华著.高校内部控制研究[M].苏州:苏州大学出版社,2014
池国华编著.内部控制学[M].北京:北京大学出版社,2010
曲晓辉主编;葛家澍名誉主编;傅元略执行主编.当代会计评论 第5卷 第2期[M].北京:科学出版社,2013
中国内部审计协会编.审计署内部审计科研课题研究报告 2011-2012[M].北京:中国时代经济出版社,2013
池国华,樊子君主编.内部控制学[M].北京:北京大学出版社,2013
引证的期刊论文等列表
刘文丽.上市公司内部控制失灵现象研究[C].,2012
王清刚.企业社会责任管理中的风险控制研究:以BJNY集团的环境、健康和安全管理为例[C].,2012
Jun Zhang.Research on internal control problems caused by the value increment of enterprises[C].,2013
王清刚,李瑾.实施风险导向的内部控制监督要素应用研究:以BJNY集团为例[C].,2013
吕敏康,许家林.企业内部控制专家系统:基本思想·理论模型·构建方法[J].会计论坛,2013
孙彩云.内部控制视角下的公司治理结构探讨[J].商,2011
王莹,朱文莉.咸阳中小企业内部控制现状及建议[J].合作经济与科技,2016
王蕾1,池国华2.银行内部控制如何影响信贷风险识别能力:来自A股上市银行的经验证据[J].中国软科学,2023
常启军,陆梦珍.上市公司内部控制缺陷对公司债券信用评级的影响研究[J].财会通讯,2015
李万福1,林斌1,舒伟1,2,李志才3.基于内部控制视角ERP系统实施的改进研究:以盛威尔公司为例[J].审计研究,2011