国家审计推动完善行政事业单位内部控制的路径
发文期刊《国家审计推动完善行政事业单位内部控制的路径》历年引证文献趋势图
引证的图书列表
莫晓钢主编.柳州审计工作实践与研究 2[M].南宁:广西人民出版社,2016
中国财政科学研究院编.会计、审计与国家治理[M].北京:中国财政经济出版社,2017
赵小刚著.行政事业单位内部控制评价模式研究[M].中国财富出版社,2016
吕伟,宋越超,李喆琦著.医疗健康组织的绩效管理研究[M].南京:南京大学出版社,2019
引证的期刊论文等列表
万章浩,程平.数据视角下基于财务云平台的采购管理内部控制审计——以重庆海事局为例[C].,2017
杨再冉,杨佳.行政事业单位内部控制的问题探究[J].西部论丛,2019
唐大鹏,王艺博,王璐璐.强化内控评价工作 推动内控体系建设——基于行政事业单位内部控制基础性评价工作经验[J].财政监督,2016
郭玉昌.行政事业单位内部控制规范实施问题研究[J].行政事业资产与财务,2016
沈继军.关于完善事业单位内部控制体系的思考[J].环球市场,2022
唐大鹏1,2,王璐璐1,3.内部控制下政府行政运行成本概念廓清与管控创新[J].地方财政研究,2018
郑石桥1,李瑶2.国有资产管理审计:一个基本理论框架——兼论《审计法》第四条的相关内容[J].财会通讯,2022
汉晓雪.基于内部控制论科研院所全面预算管理的优化[J].财经界,2018
姜青青1,赵竹明2.完善风险管理导向下科学事业单位内部控制建设[J].西部财会,2019
张翼彩.关于全面预算管理的行政事业单位内部控制研究[J].质量与市场,2021