关于《独立审计具体准则第9号:内部控制与审计风险》
发文期刊《关于《独立审计具体准则第9号:内部控制与审计风险》》历年引证文献趋势图
引证的期刊论文等列表
王一羽.内部控制有效性对财务报告舞弊影响的研究[J].经营管理者,2015
刘楚璠.ZSDL应收账款内部控制的研究[D].,2014
刘浩涵.振隆特产IPO审计风险研究[D].,2019
曾少斌.WX集团供应链垫资业务风险管理研究[D].,2013
王超.施工企业内部控制及风险管理理论研究[D].,2012
沈毅.GX公司销售与收款环节内部控制优化研究[D].,2014
肖映富.Y物流公司营运资金活动内部控制研究[D].,2017
程兰雅.CT集团投资业务内部控制问题及对策研究[D].,2018
文林睿.TZ医院医药采购内部监督研究[D].,2022
张力元.高校内部控制审计评价关键指标研究——以A省教育厅专项审计为例[D].,2019